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- 新疆維吾爾自治區(qū)第二濟(jì)困醫(yī)院(新疆維吾爾自治區(qū)第五人民醫(yī)院)決算公開(kāi)
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新疆維吾爾自治區(qū)第二濟(jì)困醫(yī)院(新疆維吾爾自治區(qū)第五人民醫(yī)院)2022年度部門決算
公開(kāi)說(shuō)明
目 錄五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
醫(yī)院是一所集醫(yī)療、急救、康復(fù)、教學(xué)、科研、預(yù)防保健為一體的二級(jí)甲等綜合醫(yī)院。設(shè)行政職能科室16個(gè),臨床、醫(yī)技科室21個(gè),有呼吸(肺病)科、神經(jīng)(腦病)科、兒科、內(nèi)分泌·腎病科、心血管病科、消化(脾胃病)科、營(yíng)養(yǎng)科·老年病科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、骨科(骨傷科)·神經(jīng)外科、普外·泌尿·肛腸科、婦產(chǎn)科、口腔門診等。
醫(yī)院配備1.5T超導(dǎo)核磁共振、64排螺旋CT、動(dòng)態(tài)平板DR、飛利浦IEQ7全數(shù)字化超聲波診斷儀、奧林巴斯電子胃鏡、腸鏡、支氣管鏡、大生化、全自動(dòng)微生物鑒定系統(tǒng)等大中型醫(yī)療設(shè)備100余臺(tái)。配備包含門急診掛號(hào)系統(tǒng)、門診(住院)收費(fèi)、醫(yī)生工作站、護(hù)理工作站等多個(gè)系統(tǒng)模塊,以電子病歷為核心的醫(yī)院信息系統(tǒng)。
確定骨科(骨傷)·神經(jīng)外科、婦產(chǎn)科為院內(nèi)重點(diǎn)學(xué)科,康復(fù)醫(yī)學(xué)科(疼痛科)、呼吸(肺病)科為特色培育學(xué)科,心血管科、消化(脾胃病)科及神經(jīng)(腦病)科為中西醫(yī)結(jié)合試點(diǎn)科室,實(shí)施人工髖關(guān)節(jié)置換術(shù)、人工膝關(guān)節(jié)置換術(shù)、經(jīng)皮穿刺椎間盤切除術(shù)、宮腔鏡下子宮內(nèi)膜切除術(shù)、腹腔鏡下闌尾切除術(shù)、脾切除術(shù)、鼻內(nèi)窺鏡下鼻中隔矯正術(shù)、無(wú)痛胃腸鏡、內(nèi)鏡下止血、息肉切除、EMR等三四級(jí)手術(shù),開(kāi)展中醫(yī)拔罐、中藥封包、雷火灸、中藥熏洗、針灸、推拿、理療等多項(xiàng)中醫(yī)適宜技術(shù)。在原有的西醫(yī)診療基礎(chǔ)上,實(shí)施多種中醫(yī)藥特色診療手段,開(kāi)展各類中醫(yī)適宜技術(shù)療法對(duì)專科疾病辨證施治,形成兼顧臨床門診中西醫(yī)結(jié)合并重的學(xué)科模式。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆維吾爾自治區(qū)第二濟(jì)困醫(yī)院(新疆維吾爾自治區(qū)第五人民醫(yī)院)2022年度,實(shí)有人數(shù)243人,其中:在職人員160人,離休人員0人,退休人員83人。
從部門決算單位構(gòu)成看,新疆維吾爾自治區(qū)第二濟(jì)困醫(yī)院(新疆維吾爾自治區(qū)第五人民醫(yī)院)部門決算包括:新疆維吾爾自治區(qū)第二濟(jì)困醫(yī)院(新疆維吾爾自治區(qū)第五人民醫(yī)院)決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位,下設(shè) 16 個(gè)處室,分別是:黨委辦公室、行政辦公室、組織人事科、紀(jì)檢監(jiān)察室、運(yùn)營(yíng)管理辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)部、科教科、護(hù)理部、醫(yī)院感染預(yù)防與控制辦公室、公共衛(wèi)生管理科、醫(yī)療保險(xiǎn)辦公室、信息科、醫(yī)學(xué)裝備科、招標(biāo)采購(gòu)辦、總務(wù)保衛(wèi)科。
2022年度收入總計(jì)16,064.79萬(wàn)元,其中:本年收入合計(jì)14,183.66萬(wàn)元,使用非財(cái)政撥款結(jié)余1,881.13萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。收入總計(jì)與上年相比,增加1,260.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.52%,主要原因是:受不可抗力因素影響,2022年8-11月無(wú)收入,故使用非財(cái)政撥款結(jié)余較上年增加。
本年支出總計(jì)16,064.79萬(wàn)元,其中:本年支出合計(jì)16,064.79萬(wàn)元,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。支出總計(jì)與上年相比,增加1,260.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.52%,主要原因是:受不可抗力因素影響,成本費(fèi)用增加。
2022年度本年收入14,183.66萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入4,194.38萬(wàn)元,占29.57%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入9,692.90萬(wàn)元,占68.34%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入296.39萬(wàn)元,占2.09%。
2022年度本年支出16,064.79萬(wàn)元,其中:基本支出14,640.03萬(wàn)元,占91.13%;項(xiàng)目支出1,424.76萬(wàn)元,占8.87%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4,194.38萬(wàn)元,其中:年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,財(cái)政撥款本年收入4,194.38萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入總計(jì)與上年相比,增加197.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.94%,主要原因是:2022年項(xiàng)目撥款增加了中央重大傳染病防控經(jīng)費(fèi);又因我院是中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院,增撥了自治區(qū)醫(yī)療服務(wù)能力提升(中醫(yī)藥傳承與發(fā)展)補(bǔ)助資金。
財(cái)政撥款支出總計(jì)4,194.38萬(wàn)元,其中:年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,財(cái)政撥款本年支出4,194.38萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出總計(jì)與上年相比,增加197.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.94%,主要原因是:2022年項(xiàng)目撥款增加了中央重大傳染病防控經(jīng)費(fèi);又因我院是中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院,增撥了自治區(qū)醫(yī)療服務(wù)能力提升(中醫(yī)藥傳承與發(fā)展)補(bǔ)助資金。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入總計(jì)年初預(yù)算數(shù)3,281.91萬(wàn)元,決算數(shù)4,194.38萬(wàn)元,預(yù)決算差異率27.80%,主要原因是:2022年項(xiàng)目撥款增加。財(cái)政撥款支出總計(jì)年初預(yù)算數(shù)3,281.91萬(wàn)元,決算數(shù)4,194.38萬(wàn)元,預(yù)決算差異率27.80%,主要原因是:2022年項(xiàng)目撥款增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,726.62萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的23.20%,與上年相比,減少270.25萬(wàn)元,下降6.76%,主要原因是:根據(jù)財(cái)政調(diào)整,撥款減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)359.50萬(wàn)元,占9.65%。
2.衛(wèi)生健康支出(類)3,182.97萬(wàn)元,占85.41%。
3.住房保障支出(類)184.15萬(wàn)元,占4.94%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):支出決算數(shù)為113.97萬(wàn)元,比上年決算增加15.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.94%,主要原因是:工資基數(shù)調(diào)整。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為245.53萬(wàn)元,比上年決算增加23.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.36%,主要原因是:工資基數(shù)調(diào)整。
3.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng)):支出決算數(shù)為2,366.17萬(wàn)元,比上年決算減少42.16萬(wàn)元,下降1.75%,主要原因是:因疫情原因,壓減支出。
4.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為51.00萬(wàn)元,比上年決算增加51.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是:財(cái)政扶持力度增加。
5.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):支出決算數(shù)為80.00萬(wàn)元,比上年決算增加80.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是:財(cái)政扶持力度增加。
6.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng)):支出決算數(shù)為450.00萬(wàn)元,比上年決算增加250.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)125.00%,主要原因是:財(cái)政扶持力度增加。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算數(shù)為132.64萬(wàn)元,比上年決算增加12.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.76%,主要原因是:工資基數(shù)調(diào)整。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算數(shù)為103.16萬(wàn)元,比上年決算增加10.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.76%,主要原因是:工資基數(shù)調(diào)整。
9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算數(shù)為184.15萬(wàn)元,比上年決算增加17.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.36%,主要原因是:工資基數(shù)調(diào)整。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,比上年決算減少10.01萬(wàn)元,下降100%,主要原因是:財(cái)政撥款減少。
11.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)):支出決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,比上年決算減少678.00萬(wàn)元,下降100%,主要原因是:因財(cái)政撥款新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助結(jié)算資金(第二批)是非延續(xù)性項(xiàng)目,故2022年減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,769.62萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)2,546.17萬(wàn)元,包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)223.45萬(wàn)元,包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是:我單位無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是:我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是:我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是:我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)。單位全年安排的因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括我單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
與全年預(yù)算數(shù)相比情況:“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,決算數(shù)0.00萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,決算數(shù)0.00萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi);公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,決算數(shù)0.00萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,決算數(shù)0.00萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,決算數(shù)0.00萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,財(cái)政撥款收入467.76萬(wàn)元,與上年相比,增加467.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是:為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)安排的支出,故2022年增加了政府性基金撥款。政府性基金預(yù)算年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,財(cái)政撥款支出467.76萬(wàn)元,與上年相比,增加467.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是:為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)安排的支出,故2022年增加了政府性基金撥款。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出467.76萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi),其中:
2296002用于社會(huì)福利的彩票公益金支出142.76萬(wàn)元;
2296099用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出325.00萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度新疆維吾爾自治區(qū)第二濟(jì)困醫(yī)院(新疆維吾爾自治區(qū)第五人民醫(yī)院)(事業(yè)單位)公用經(jīng)費(fèi)223.45萬(wàn)元,比上年減少18.99萬(wàn)元,下降7.83%,主要原因是:壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度政府采購(gòu)支出總額7,038.71萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出4,818.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1,964.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出255.97萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額255.98萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的3.64%,其中:授予小微企業(yè)合同金額255.98萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的3.64%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日,固定資產(chǎn)原值22,441.99萬(wàn)元,房屋29,958.06平方米,價(jià)值11,849.16萬(wàn)元。車輛10輛,價(jià)值283.56萬(wàn)元,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛,其他用車主要是:一般公務(wù)用車;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)16臺(tái)(套)。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2022年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè),全年預(yù)算數(shù)10,349.9萬(wàn)元,全年執(zhí)行數(shù)10,349.9萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:一是患者滿意度提升;二是績(jī)效考核指標(biāo)穩(wěn)步向好轉(zhuǎn)變。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是資金來(lái)源不足,對(duì)工作開(kāi)展不利;二是醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)有待提升。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)控管理,進(jìn)一步提升資金使用效率;二是進(jìn)一步調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格,提升醫(yī)護(hù)人員服務(wù)收入比例。具體項(xiàng)目自評(píng)情況見(jiàn)附件。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 部門決算報(bào)表(見(jiàn)附表)一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
2022年度新疆維吾爾自治區(qū)第二濟(jì)困醫(yī)院(新疆維吾爾自治區(qū)第五人民醫(yī)院)決算報(bào)表公開(kāi)
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醫(yī)院公告
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